Orden de Compra. Nº
1057299-919-SE21
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COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESC. LOMA DE VASQUEZ
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-919-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-10-2021
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESC. LOMA DE VASQUEZ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-7-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
20033,9401
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27121704
Uniones Hidráulicas
2
Unidad no definida
CONECCION T DE MEDIA
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 538
$ 538
27121704
Uniones Hidráulicas
2
Unidad no definida
CODOS DE 1/2
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
40141702
Grifos
2
Unidad no definida
LLAVES DE PASO COMPLETAS
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
5
Unidad no definida
CAÑERIA DE PVC DE 1/2
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.765
$ 11.765
31211904
Brochas
3
Unidad no definida
BROCHAS DE 3"
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.043
$ 5.042
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
4
Unidad no definida
DILUYENTE
$ 1.552,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.208
$ 6.206
31162204
Remaches completos
1
Unidad no definida
REMACHES POP
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
31161504
Tornillos para metales
2
Unidad no definida
TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/2
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
1
Unidad no definida
TARRO DE VINILIT
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
40142604
Codos de tubo
1
Unidad no definida
CODO HI
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
40142604
Codos de tubo
2
Unidad no definida
UNIONES 1/2
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
23171509
Soldadura
1
Unidad no definida
KILO DE SOLDADURA
$ 2.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.311
$ 2.311
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad no definida
RODILLO MEDIANO (PELO)
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.108
$ 13.109
40141702
Grifos
1
Unidad no definida
LLAVE DE JARDIN
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.353
$ 2.353
30141507
Aislamiento de tabla rígida
6
Unidad no definida
PLANCHAS DE INTERNIT 4MM
$ 8.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.440
$ 52.437
Total Neto
$ 105.442
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.034
TOTAL OC
$ 125.476
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.