Orden de Compra. Nº1057299-919-SE21 "COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESC. LOMA DE VASQUEZ"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-919-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESC. LOMA DE VASQUEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-7-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 20033,9401
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27121704
Uniones Hidráulicas2Unidad no definidaCONECCION T DE MEDIA  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538 $ 538
27121704
Uniones Hidráulicas2Unidad no definidaCODOS DE 1/2  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
40141702
Grifos2Unidad no definidaLLAVES DE PASO COMPLETAS  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)5Unidad no definidaCAÑERIA DE PVC DE 1/2  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHAS DE 3"  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.042
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices4Unidad no definidaDILUYENTE  $ 1.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.208 $ 6.206
31162204
Remaches completos1Unidad no definidaREMACHES POP  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
31161504
Tornillos para metales2Unidad no definidaTORNILLO AUTOPERFORANTE 1/2  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)1Unidad no definidaTARRO DE VINILIT  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
40142604
Codos de tubo1Unidad no definidaCODO HI  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
40142604
Codos de tubo2Unidad no definidaUNIONES 1/2  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
23171509
Soldadura1Unidad no definidaKILO DE SOLDADURA  $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.311 $ 2.311
31211906
Rodillos de pintar4Unidad no definidaRODILLO MEDIANO (PELO)  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.108 $ 13.109
40141702
Grifos1Unidad no definidaLLAVE DE JARDIN  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
30141507
Aislamiento de tabla rígida6Unidad no definidaPLANCHAS DE INTERNIT 4MM  $ 8.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.440 $ 52.437
Total Neto $ 105.442
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.034
TOTAL OC $ 125.476


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.