Orden de Compra. Nº1057299-927-SE21 "INSUMOS COMPUTACIONALES SEP MIRAFLORES ORD 27"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-927-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-10-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES SEP MIRAFLORES ORD 27
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-14-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 72903
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO FERNANDO
Razón Social QUICKNET SPA
R.U.T. 76.835.827-3
Sucursal RODRIGO FERNANDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1Unidad no definidaSWITCH POE RACKEABLE 8-10 MODELO DGS-1100-08P   $ 179.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.000 $ 179.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale2Unidad no definidaACCESS POINT EXTERIOR D-LINK   $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000
20101801
Cernedores de cables1Unidad no definidaCAJA 100 METROS CABLE RJ45 CAT 6   $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
27111704
Enchufes3Unidad no definidaENCHUFE RJ45 HEMBRA   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
27112103
Abrazaderas1Unidad no definidaPulsera antiestatica / ABRAZADERAS PLASTICAS (50 UNIDADES)   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
39121429
Conector de fibra óptica1Unidad no definidaCONECTORES N MACHO Y HEMBRA/ 100 GRAPAS   $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
39121429
Conector de fibra óptica100Unidad no definidaCONECTORES RJ45 MACHO   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 383.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.903
TOTAL OC $ 456.603


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.