Orden de Compra. Nº1057299-938-SE19 "MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LONGAVI"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-938-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LONGAVI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-11-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 5483,97
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T. 76.222.484-4
Sucursal Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores3Unidad no definidaPAQUETES DE GASA ESTERIL  $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
12191601
Solventes de alcohol3Unidad no definidaFRASCOS DE ALCOHOL   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
12161807
Estabilizadores de material gelatinoso3Unidad no definidaFRASCOS ALCOHOL GEL  $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.510 $ 3.510
42141501
Algodoneras o fibra3Unidad no definidaPAQUETES DE ALGODON  $ 1.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.563 $ 4.563
31261501
Cubiertas y cajas de plástico3Unidad no definidaCAJAS PLASTICAS ORGANIZADORAS C/TAPA 25 LT  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
Total Neto $ 28.863
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.484
TOTAL OC $ 34.347


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.