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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057299-938-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LONGAVI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057299-11-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
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R.U.T. |
69.130.601-1 |
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Dirección de Facturación |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
5483,97 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L. |
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Razón Social |
SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
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R.U.T. |
76.222.484-4 |
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Sucursal |
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311506
| Vendas o apósitos compresores | 3 | Unidad no definida | PAQUETES DE GASA ESTERIL | |
$ 1.080,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.240
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$ 3.240
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12191601
| Solventes de alcohol | 3 | Unidad no definida | FRASCOS DE ALCOHOL | |
$ 2.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.750
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$ 6.750
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12161807
| Estabilizadores de material gelatinoso | 3 | Unidad no definida | FRASCOS ALCOHOL GEL | |
$ 1.170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.510
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$ 3.510
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42141501
| Algodoneras o fibra | 3 | Unidad no definida | PAQUETES DE ALGODON | |
$ 1.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.563
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$ 4.563
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31261501
| Cubiertas y cajas de plástico | 3 | Unidad no definida | CAJAS PLASTICAS ORGANIZADORAS C/TAPA 25 LT | |
$ 3.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.800
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$ 10.800
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Total Neto
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$ 28.863
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.484
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$ 34.347
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.