Orden de Compra. Nº1057370-1024-SE23 "INSUMO DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057370-1024-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMO DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057370-8-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Unidad de Compra José Antonio Salinas Nº 2.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2194
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Facturación José Antonio Salinas Nº 2.500
Comuna Putaendo
Impuesto 290750,8459
Dirección de Envío de la Factura José Antonio Salinas Nº 2.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar4Unidad no definidaPACK DE SOBRE SACO REVISTA PACK DE SOBRE SACO REVISTA $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.772 $ 16.773
44111808
Regla T5Unidad no definidaREGLA ACRILICA 30 CMSREGLA ACRILICA 30 CMS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
44121506
Sobres estándar4UnidadPACK DE SOBRE AMERICANO PACK DE SOBRE AMERICANO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
44121506
Sobres estándar4UnidadPACK DE SOBRE OFICIOPACK DE SOBRE OFICIO $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.772 $ 16.773
60121535
Goma de borrar48UnidadGOMA DE BORRARGOMA DE BORRAR $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.696 $ 9.696
31201515
Cintas de papel100UnidadCINTA MASKING (PAPEL TESSA)CINTA MASKING (PAPEL TESSA) $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.400 $ 108.400
44121708
Marcadores72UnidadDESTACADORES AMARILLOS DESTACADORES AMARILLOS $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.368 $ 19.368
14111514
Bloques para mensajes10UnidadTACO BLANCOTACO BLANCO $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360
31201512
Cinta Transparente50UnidadCINTA ADHESIVA SCOTCHCINTA ADHESIVA SCOTCH $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
26111702
Pilas alcalinas200UnidadPILA AAA PILA AAA $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 159.600
44111506
Taco calendario70UnidadTACO CALENDARIOTACO CALENDARIO $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.830 $ 228.830
44111905
Pizarras para plumón y accesorios36UnidadPLUMON DE PIZARRA PLUMON DE PIZARRA $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.608 $ 13.614
44111905
Pizarras para plumón y accesorios50UnidadPLUMON PERMANENTEPLUMON PERMANENTE $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.706
14111506
Papel para impresora del ordenador100UnidadRESMAS CARTARESMAS CARTA $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.500 $ 444.538
14111506
Papel para impresora del ordenador60UnidadRESMAS TAMAÑO OFICIORESMAS TAMAÑO OFICIO $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.040 $ 302.040
44122001
Archivadores de fichas50UnidadARCHIVADORES TAMAÑO OFICIOARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
44122107
Grapas5UnidadCORCHETERA NEGRACORCHETERA NEGRA $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.025 $ 18.025
44122103
Corchetes10UnidadCORCHETESCORCHETES $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.437
44121802
Líquido corrector96UnidadCORRECTOR LIQUIDOCORRECTOR LIQUIDO $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.616 $ 47.606
44111808
Regla T5UnidadREGLA ACRILICA 20 CMSREGLA ACRILICA 20 CMS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 1.530.268
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 290.751
TOTAL OC $ 1.821.019


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.