Orden de Compra. Nº1057370-1085-SE21 "Mantención Equipos Electrógenos"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057370-1085-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Mantención Equipos Electrógenos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Unidad de Compra José Antonio Salinas Nº 2.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2425
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Facturación José Antonio Salinas Nº 2.500
Comuna Putaendo
Impuesto 504685,03
Dirección de Envío de la Factura José Antonio Salinas Nº 2.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lureye Generacion S.A
Razón Social LUREYE GENERACION S A
R.U.T. 93.141.000-8
Sucursal Lureye Generacion S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadServicio de Mantención Equipo Elecetrógeno PrincipalServicio de Mantención Equipo Elecetrógeno Principal $ 1.192.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.192.816 $ 1.192.816
80111613
Mano de obra temporal1UnidadServicio de Mantención Equipo Elecetrógeno Jardín InfantilServicio Mantención Equipo Elecetrógeno Jardín Infantil $ 440.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.204 $ 440.204
80111613
Mano de obra temporal1UnidadServicio de Mantención Equipo Elecetrógeno Alta ComplejidadServicio de Mantención Equipo Elecetrógeno Alta Complejidad $ 472.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.165 $ 472.165
80111613
Mano de obra temporal1UnidadServicio de Mantención Equipo Elecetrógeno ModularesServicio de Mantención Equipo Elecetrógeno Modulares $ 551.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.052 $ 551.052
Total Neto $ 2.656.237
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 504.685
TOTAL OC $ 3.160.922


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.