Orden de Compra. Nº1057370-125-AG26 " INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2026"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057370-125-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 350
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Facturación José Antonio Salinas Nº 2.500
Comuna Putaendo
Impuesto 246895,5
Dirección de Envío de la Factura José Antonio Salinas Nº 2.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Catengo
Razón Social CATENGO SPA
R.U.T. 77.393.702-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Catengo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel4000Unidadcartuchos de papel café  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
50201713
Bolsitas de te22UnidadCajas de 100 unidades de te  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
50201706
Café42Unidadcajas de 96 unidades de cafe en sobre 1,8 gr  $ 8.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.700 $ 371.700
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos120UnidadCaja de 100 unidades de endulzante en sobre  $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos15UnidadCaja de 800 unidades de azúcar en sobre  $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.750 $ 108.750
52151704
Cucharas domésticas3Unidadcajas de 1000 unidades de revolvedores de madera  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
52152102
Vasos para beber domésticos4000Unidadvasos polipapel 8 onza  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 1.299.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.896
TOTAL OC $ 1.546.346


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.