Orden de Compra. Nº1057370-161-SE26 "INSUMOS DE FERRETERIA PARA UNIDAD DE CARPINTERIA "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057370-161-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA PARA UNIDAD DE CARPINTERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057370-16-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Unidad de Compra José Antonio Salinas Nº 2.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 433
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Facturación José Antonio Salinas Nº 2.500
Comuna Putaendo
Impuesto 303080,97
Dirección de Envío de la Factura José Antonio Salinas Nº 2.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.
Razón Social HERRAMIENTAS INTEGRALES LIMITADA
R.U.T. 76.325.067-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas10UnidadSILICONA MULTIUSO SILICONA MULTIUSO $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento5UnidadCOLA FRIA 5 KILOSCOLA FRIA 5 KILOS $ 58.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.930 $ 290.930
27112801
Brocas10UnidadBROCAS DE ACERO RAPIDO 4MMBROCAS DE ACERO RAPIDO 4MM $ 1.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.110 $ 19.110
27112801
Brocas10UnidadBROCAS DE ACERO RAPIDO 5MMBROCAS DE ACERO RAPIDO 5MM $ 3.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.130 $ 31.130
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCERRADURA SCANAVINI 2002 DE EMBUTIR CON MANILLA CERRADURA SCANAVINI 2002 DE EMBUTIR CON MANILLA $ 49.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.257 $ 49.257
31191501
Papeles de lija30UnidadLIJA DE N°300 METAL LIJA DE N°300 METAL $ 709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.270 $ 21.270
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadANTICORROSIVO BASE AGUA MATE NEGRO GALON ANTICORROSIVO BASE AGUA MATE NEGRO GALON $ 30.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.030 $ 30.030
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 3"BROCHA 3" $ 3.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.005 $ 3.005
52131501
Cortinas1UnidadCORTINA ROLLER BLANKOUT 2 PAÑO 150X240 CPN DOBLE VISILLO CORTINA ROLLER BLANKOUT 2 PAÑO 150X240 CPN DOBLE VISILLO $ 96.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.123 $ 96.123
30102215
Plancha de plástico5UnidadPLANCHAS ACRILICO 4MM TRANSPARENTE DE 1.22MT 2.44MT X 5MM (DVP)PLANCHAS ACRILICO 4MM TRANSPARENTE DE 1.22MT 2.44MT X 5MM (DVP) $ 114.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 574.040 $ 574.040
30171508
Puertas correderas2UnidadPUERTAS PLEGABLES DE 120X20CM PUERTAS PLEGABLES DE 120X20CM $ 44.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.420 $ 88.420
30102206
Plancha de aluminio2UnidadPLANCHA MELAMINA BLANCA 15MMPLANCHA MELAMINA BLANCA 15MM $ 45.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.304 $ 91.304
13101905
Melamina (MF)1UnidadTAPACANTO 20MTS BLANCO CON PEGAMENTO TAPACANTO 20MTS BLANCO CON PEGAMENTO $ 8.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.244 $ 8.244
46171505
Llaves100UnidadPALETAS PARA LLAVES EN BLANCO 1-A DERECHA PALETAS PARA LLAVES EN BLANCO 1-A DERECHA $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.100 $ 42.100
31162506
Soporte de pared500UnidadTARUGOS 10 PALOMA TARUGOS 10 PALOMA $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
31191501
Papeles de lija100PliegoPLIEGOS LIJA N°120 MADERAPLIEGOS LIJA N°120 MADERA $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
31191501
Papeles de lija200PliegoPLIEGOS LIJA N°120 METAL PLIEGOS LIJA N°120 METAL $ 481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.200 $ 96.200
Total Neto $ 1.595.163
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 303.081
TOTAL OC $ 1.898.244


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.