Orden de Compra. Nº1057370-2417-SE25 "Mantención Vehículo MERCEDES BENZ "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057370-2417-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Mantención Vehículo MERCEDES BENZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057370-8-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Unidad de Compra José Antonio Salinas Nº 2.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1424
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Facturación José Antonio Salinas Nº 2.500
Comuna 68
Impuesto 71018,2
Dirección de Envío de la Factura José Antonio Salinas Nº 2.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor German Alfonos
Razón Social COMERCIAL ALFONSO GERMAN DE LA HOZ SANCHEZ
R.U.T. 76.550.831-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal German Alfonos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121509
Aceite de frenos1Unidad DOT 4 LÍQUIDO DE FRENO / ABRO $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
80111613
Mano de obra temporal1Unidad REPARACION DE ALTERNADOR $ 147.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000
40142008
Mangueras para agua2Unidad MANGUERA EN Z $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada1Unidad MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR SPRINTER (3 VIAS) 315-415 / FREY $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
25174004
Refrigerante de motor2Unidad REFRIGERANTE AGUA VERDE ANTICORROSIVO AGUACOL -3 (GALON 3,7LITROS) (TAPA VERDE) / AGUACOL $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
25174004
Refrigerante de motor2Unidad REFRIGERANTE AGUA VERDE ANTICORROSIVO AGUACOL -3(GALON 3,7LITROS) (TAPA VERDE) / AGUACOL $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
27112103
Abrazaderas1Unidad ABRAZADERA METALICA 12-22 / GENERICO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
27112103
Abrazaderas1Unidad ABRAZADERA METALICA 20-32 / GENERICO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
27112103
Abrazaderas1Unidad ABRAZADERA METALICA 30-45 / GENERICO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
80111613
Mano de obra temporal10Hora/Hombre DESMONTAJE Y MONTAJE DE ALTERNADOR. SERVICIO A TERRENO POR PERDIDA DE REFRIGERANTE $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
25174004
Refrigerante de motor1Unidad AGUA DESMINERALIZADA 5 LITROS / AGUACOL $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 373.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.018
TOTAL OC $ 444.798


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.