Orden de Compra. Nº1057370-363-SE23 "INSUMOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057370-363-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057370-8-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Unidad de Compra José Antonio Salinas Nº 2.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 759
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Facturación José Antonio Salinas Nº 2.500
Comuna Putaendo
Impuesto 13352,6946
Dirección de Envío de la Factura José Antonio Salinas Nº 2.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso2UnidadCAJA DE 100 OPALINAS GOFRADA CARTA CAJA DE 100 OPALINAS GOFRADA CARTA $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.194 $ 25.193
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes2UnidadBOLSAS ELASTICO 50 GR BILLETEBOLSAS ELASTICO 50 GR BILLETE $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
44121618
Tijeras10UnidadBLISTER TIJERA OFICINA BLISTER TIJERA OFICINA $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.450 $ 23.445
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes2UnidadBOLSA ELASTICO 1/2 BLANCO BOLSA ELASTICO 1/2 BLANCO $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.748 $ 11.748
44121630
Kit de grapadora1UnidadPERFORADORA NEGRAPERFORADORA NEGRA $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395
Total Neto $ 70.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.353
TOTAL OC $ 83.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.