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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057370-603-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMO DE OFICINA Y PARA MANUALIDADES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057370-8-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
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R.U.T. |
61.602.040-4 |
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Dirección de Facturación |
José Antonio Salinas Nº 2.500 |
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Comuna |
Putaendo
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Impuesto |
3301,8466 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Antonio Salinas Nº 2.500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Librería Comercial |
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Razón Social |
LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
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R.U.T. |
77.531.350-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Librería Comercial |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121506
| Sobres estándar | 200 | Unidad | SOBRES TAMAÑO AMERICANO | SOBRES TAMAÑO AMERICANO |
$ 49,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.800
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$ 9.748
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27112904
| Pistola de resina | 5 | Unidad | BARRAS DE SILICONA | BARRAS DE SILICONA |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.050
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$ 1.050
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31201523
| Cinta para de tela | 2 | Unidad | CINTA DE REGALO LILA | CINTA DE REGALO LILA |
$ 1.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.840
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$ 2.840
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14111610
| Cartulina | 5 | Unidad | CARTULINA METALICA | CARTULINA METALICA |
$ 748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.740
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$ 3.740
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Total Neto
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$ 17.378
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.302
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$ 20.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.