Orden de Compra. Nº1057370-638-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057370-20-LE20 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057370-638-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057370-20-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057370-20-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Unidad de Compra José Antonio Salinas Nº 2.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1434
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Dictamen Nº 7561 del 19032018 Contraloria General de República, Numeral 6; 6.1.1 Excepción aplicable a Servicios de Salud, el plazo de pago no puede exceder los 45 días, regulada por la Ley 19.983
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Facturación José Antonio Salinas Nº 2.500
Comuna Putaendo
Impuesto 323000
Dirección de Envío de la Factura José Antonio Salinas Nº 2.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIMPIAFOSASTITOEIRL
Razón Social HECTOR ANTONIO SEPULVEDA HERRERA LIMPIA FOSAS EIRL
R.U.T. 76.818.210-8
Sucursal LIMPIAFOSASTITOEIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado2UnidadLimpieza Cámara desgrasadoraExtracción Cámara desgrasador casino 19MTS3 $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700.000 $ 1.700.000
Total Neto $ 1.700.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 323.000
TOTAL OC $ 2.023.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.