Orden de Compra. Nº1057370-712-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057370-71-LE21 "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057370-712-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057370-71-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057370-71-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Unidad de Compra José Antonio Salinas Nº 2.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1633
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Facturación José Antonio Salinas Nº 2.500
Comuna 68
Impuesto 27550
Dirección de Envío de la Factura José Antonio Salinas Nº 2.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor German Alfonos
Razón Social COMERCIAL ALFONSO GERMAN DE LA HOZ SANCHEZ
R.U.T. 76.550.831-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal German Alfonos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles1UnidadMONTAJE DE NEUMATICOSMONTAJE DE NEUMATICOS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
25174601
Fundas de asientos1UnidadREPARACION DE ASIENTO (TAPIZ)REPARACION DE ASIENTO (TAPIZ) $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
80111613
Mano de obra temporal1Hora/HombreREPARACIÓN DE ASIENTO CONDUCTOR (CAMBIO DE RELLENO, REGULACION MECANICA DE ALTURA Y REGULACION DE RECLINACIONREPARACIÓN DE ASIENTO CONDUCTOR (CAMBIO DE RELLENO, REGULACION MECANICA DE ALTURA Y REGULACION DE RECLINACION $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 145.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.550
TOTAL OC $ 172.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.