Orden de Compra. Nº1057370-729-SE24 "INSUMO DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057370-729-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMO DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057370-8-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Unidad de Compra José Antonio Salinas Nº 2.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1704
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Facturación José Antonio Salinas Nº 2.500
Comuna Putaendo
Impuesto 53231,977
Dirección de Envío de la Factura José Antonio Salinas Nº 2.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25132002
Globos de aire caliente10UnidadBOLSAS DE 50 GLOBOS TRICOLORBOLSAS DE 50 GLOBOS TRICOLOR $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.126
14121603
Papel de seda de resistencia en húmedo30UnidadPAPEL DE VOLANTIN 10 BLACO 10 AZUL 10 ROJOPAPEL DE VOLANTIN 10 BLACO 10 AZUL 10 ROJO $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
14111606
Papel artístico o papel Kraft40Unidad no definidaCARTULINA ESPAÑOLA ROJA AZU BLANCA NEGRA NARANJACARTULINA ESPAÑOLA ROJA AZU BLANCA NEGRA NARANJA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.849
14111525
Papel multiuso50UnidadRESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTARESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.650 $ 230.673
Total Neto $ 280.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.232
TOTAL OC $ 333.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.