|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057370-766-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
BATERIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
|
|
R.U.T. |
61.602.040-4 |
|
Dirección de Facturación |
José Antonio Salinas Nº 2.500 |
|
Comuna |
Putaendo
|
|
Impuesto |
100316,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
José Antonio Salinas Nº 2.500 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Luengo Limitada |
|
Razón Social |
VENTAS LUENGO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.981.078-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Luengo Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26111711
| Baterías de litio | 1 | Unidad | Batería de auto 12V. tipo MF105D31L. Se adjunta especificaciones. | |
$ 248.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 248.990
|
$ 248.990
|
26111711
| Baterías de litio | 1 | Unidad | Batería de auto 12V. tipo MF100 E. Se adjunta especificaciones. | |
$ 278.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 278.990
|
$ 278.990
|
|
|
Total Neto
|
$ 527.980
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 100.316
|
|
$ 628.296
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.