Orden de Compra. Nº1057374-207-SE23 "Servicios de aseo marzo 2023"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057374-207-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicios de aseo marzo 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057374-1-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Unidad de Compra Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 540
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
Comuna Llay-Llay
Impuesto 1322400
Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MYHSERPRO
Razón Social MYH SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO INDUSTRIAL Y A
R.U.T. 76.721.026-4
Sucursal MYHSERPRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicios de de aseo , según Bases administrativas y especificaciones técnicas.VALORES NETOS EXPRESADOS CORRESPONDEN A VALOR TOTAL NETO DE LA LICITACION POR PERIODO DE 12 MESES, SE DEBE INCLUIR EL IVA CORRESPONDIENTE $ 6.960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960.000 $ 6.960.000
Total Neto $ 6.960.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.322.400
TOTAL OC $ 8.282.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.