Orden de Compra. Nº1057374-25-SE23 "SERVICIO DE VIGILANCIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057374-25-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-01-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR DE CALCULO HORAS EXTRAS
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057374-21-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Unidad de Compra Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 474
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “Según Ley de Presupuesto N° 20.481 correspondiente al año 2011, la cual establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud”
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
Comuna Llay-Llay
Impuesto 130611,555862069
Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANILO NAVARRO VEGA
Razón Social DANILO ENRIQUE NAVARRO VEGA
R.U.T. 10.573.252-K
Sucursal DANILO NAVARRO VEGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111601
Personal administrativo temporal20Unidad no definidaBONO ALIMENTACIÓNBONO ALIMENTACIÓN $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
80111601
Personal administrativo temporal99Unidad no definidaHORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE 2022HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE 2022 $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.053 $ 262.007
80111601
Personal administrativo temporal1UnidadAUX.02-PORTERÍA según especificaciones técnicasSERVICIO DE AUXILIAR DE PORTERIA E INFORMACIONES MES DE ENERO 2023 $ 522.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.085 $ 522.085
Total Neto $ 874.093
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (13%)  13  % $ 130.612
TOTAL OC $ 1.004.705


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.