Orden de Compra. Nº1057374-252-SE21 "SERVICIO DE PORTERÍA|ABRIL 2021 ORDEN DE COMPRA DE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057374-252-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-04-2021
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PORTERÍA|ABRIL 2021 ORDEN DE COMPRA DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057374-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Unidad de Compra Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 704
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
Comuna Llay-Llay
Impuesto 67022
Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN CARLOS
Razón Social JUAN CARLOS CONTRERAS
R.U.T. 12.102.791-7
Sucursal JUAN CARLOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1UnidadEl Hospital San Francisco de Llay Llay requiere contratar a través de Convenio de Suministro por un periodo de 20 meses, compra de servicios de portería, para apoyar la Unidad de Categorización o según sean las necesidades de apoyo del Hospital San Francimonto mensual 471227 por 20 meses $ 515.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515.778 $ 515.778
Total Neto $ 515.778
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  % $ 67.022
TOTAL OC $ 582.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.