Orden de Compra. Nº1057374-326-SE23 "APOYO ADMINISTRATIVO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057374-326-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2023
Nombre de la Orden de Compra APOYO ADMINISTRATIVO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057374-23-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Unidad de Compra Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1015
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
Comuna Llay-Llay
Impuesto 89724,7896551724
Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLA MELISSA
Razón Social CARLA MELISSA BELTRÁN JELDES
R.U.T. 17.909.211-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLA MELISSA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161504
Servicios administrativos21Unidad no definidaBONO ALIMENTACIÓN BONO ALIMENTACIÓN $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
80161504
Servicios administrativos13Unidad no definidaHORAS EXTRAORDINARIAS MES DE ABRILHORAS EXTRAORDINARIAS MES DE ABRIL $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.411 $ 34.405
80161504
Servicios administrativos1UnidadSE REQUIERE ADMNISTRATIVO ESTADISTICO PARA UNIDAD SOMEAPOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE SOME $ 471.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.561 $ 471.561
Total Neto $ 600.466
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (13%)  13  % $ 89.725
TOTAL OC $ 690.191


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.