Orden de Compra. Nº1057374-415-SE23 "APOYO ADMINISTRATIVO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057374-415-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2023
Nombre de la Orden de Compra APOYO ADMINISTRATIVO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057374-22-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Unidad de Compra Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1473
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
Comuna Llay-Llay
Impuesto 85848,7544827586
Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YESENIA DEL PILAR RODRIGUEZ OLIVARES
Razón Social YESENIA DEL PILAR RODRIGUEZ OLIVARES
R.U.T. 15.065.063-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal YESENIA DEL PILAR RODRIGUEZ OLIVARES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161504
Servicios administrativos17Unidad no definidaBONO ALIMENTACION BONO ALIMENTACION $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500
80161504
Servicios administrativos10Unidad no definidaHORAS EXTRAORDINARIAS MES DE MAYOHORAS EXTRAORDINARIAS MES DE MAYO $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.470 $ 26.465
80161504
Servicios administrativos1UnidadCOMPRA DE SERVICIOS DE 01 ADMINITRATIVOS PARA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICASSERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD ABASTECIMIENTO $ 471.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.561 $ 471.561
Total Neto $ 574.526
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (13%)  13  % $ 85.849
TOTAL OC $ 660.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.