Orden de Compra. Nº1057374-426-SE23 "SERVICIO DE VIGILANCIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057374-426-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057374-21-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Unidad de Compra Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1465
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
Comuna Llay-Llay
Impuesto 121748,027356322
Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN CARLOS
Razón Social JUAN CARLOS CONTRERAS PÉREZ
R.U.T. 12.102.791-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN CARLOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1Unidad no definidaAUX.03-PORTERÍA según especificaciones técnicasSERVICIO DE PORTERÍA E INFORMACIONES MES DE JUNIO $ 472.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.561 $ 472.561
92101501
Servicios de vigilancia19UnidadBONO ALIMENTACIÓN BONO ALIMENTACIÓN $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500
92101501
Servicios de vigilancia37HoraHORAS EXTRAORDINARIAS MES DE MAYOHORAS EXTRAORDINARIAS MES DE MAYO $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.939 $ 97.922
92101501
Servicios de vigilancia40HoraHORAS EXTRAORDINARIAS NOCTURNAS MES DE MAYOHORAS EXTRAORDINARIAS NOCTURNAS MES DE MAYO $ 3.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.800 $ 158.792
Total Neto $ 814.775
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (13%)  13  % $ 121.748
TOTAL OC $ 936.523


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.