Orden de Compra. Nº1057374-470-AG20 "Cartulina blanca y compra ágil: 1057374-139-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Francisco de Llay Llay
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057374-470-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-10-2020
Nombre de la Orden de Compra Cartulina blanca y compra ágil: 1057374-139-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital San Francisco de Llay Llay
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Unidad de Compra Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1687
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “Según Ley de Presupuesto N° 20.481 correspondiente al año 2011, la cual establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud”
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Francisco de Llay Llay
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
Comuna Llay-Llay
Impuesto 8949
Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Futuro
Razón Social INVERSIONES FUTURO LTDA
R.U.T. 76.811.410-2
Sucursal Futuro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121505
Sobres especiales200UnidadSOBRE 1/2 OFICIOSOBRE 1/2 OFICIO $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
14111610
Cartulina150UnidadPLIEGO CARTULINA BLANCAPLIEGO CARTULINA BLANCA $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
Total Neto $ 32.100
Descuento $ 0
Cargos $ 15.000
IVA  19  % $ 8.949
TOTAL OC $ 56.049


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.