Orden de Compra. Nº1057374-553-SE23 "SERVICIO DE VIGILANCIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057374-553-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057374-21-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Unidad de Compra Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1772
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
Comuna Llay-Llay
Impuesto 140620,623448276
Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MYRIAM ALEJANDRA JIL TORREJON
Razón Social MYRIAM ALEJANDRA JIL TORREJON
R.U.T. 13.754.415-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MYRIAM ALEJANDRA JIL TORREJON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia22UnidadBONO ALIMENTACIÓN BONO ALIMENTACIÓN $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
92101501
Servicios de vigilancia20HoraHORAS EXTRAS MES DE JULIOHORAS EXTRAS MES DE JULIO $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.940 $ 52.931
92101501
Servicios de vigilancia1UnidadAUX.04-PORTERÍA según especificaciones técnicasSERVICIO DE PORTERIA E INFORMACIONES $ 471.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.561 $ 471.561
92101501
Servicios de vigilancia80HoraHORAS EXTRAS NOCTURNAS MES DE JULIOHORAS EXTRAS NOCTURNAS MES DE JULIO $ 3.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.600 $ 317.585
Total Neto $ 941.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (13%)  13  % $ 140.621
TOTAL OC $ 1.081.697


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.