Orden de Compra. Nº1057374-555-SE24 "ENSO GARAY MORENO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057374-555-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ENSO GARAY MORENO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057374-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Unidad de Compra Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2116
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76, Llay Llay
Comuna Llay-Llay
Impuesto 124368,253804348
Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76, Llay Llay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Enzo Garay
Razón Social ENSO ENRIQUE GARAY MORENO
R.U.T. 7.070.327-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Enzo Garay
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111601
Personal administrativo temporal39Unidad no definidaHORAS EXTRAS DIURNASHORAS EXTRAS DIURNAS $ 2.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.704 $ 106.704
80111601
Personal administrativo temporal60Unidad no definidaHORAS EXTRAS NOCTURNAS HORAS EXTRAS NOCTURNAS $ 3.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.980 $ 196.980
80111601
Personal administrativo temporal1Unidad no definidaREMUNERACIÓN MES DE SEPTIMBRE 2024REMUNERACIÓN MES DE SEPTIMBRE 2024 $ 476.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.444 $ 476.444
Total Neto $ 780.128
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 124.368
TOTAL OC $ 904.496


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.