Orden de Compra. Nº1057374-556-SE23 "APOYO ADMINISTRATIVO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057374-556-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-08-2023
Nombre de la Orden de Compra APOYO ADMINISTRATIVO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057374-23-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Unidad de Compra Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1768
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
Comuna Llay-Llay
Impuesto 93165,4234482759
Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLA MELISSA
Razón Social CARLA MELISSA BELTRÁN JELDES
R.U.T. 17.909.211-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLA MELISSA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161504
Servicios administrativos22Unidad no definidaBONO ALIMENTACIÓN BONO ALIMENTACIÓN $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
80161504
Servicios administrativos20Unidad no definidaHORAS EXTRAORDINARIAS MES DE JULIOHORAS EXTRAORDINARIAS MES DE JULIO $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.940 $ 52.931
80161504
Servicios administrativos1UnidadSE REQUIERE ADMNISTRATIVO ESTADISTICO PARA UNIDAD SOMEAPOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE SOME $ 471.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.561 $ 471.561
Total Neto $ 623.492
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (13%)  13  % $ 93.165
TOTAL OC $ 716.657


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.