|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057374-625-CM20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-12-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Articulos de escritorio y papeleria |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
“Según Ley de Presupuesto N° 20.481 correspondiente al año 2011, la cual establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud”
• LOS PROVEEDORES DEBERÁN INGRESAR Y AGREGAR LOS DTE DE FORMA OBLIG |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
|
|
R.U.T. |
61.602.042-0 |
|
Dirección de Facturación |
Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay |
|
Comuna |
Llay-Llay
|
|
Impuesto |
15875 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DEMARKA S A |
|
Razón Social |
DEMARKA S A
|
|
R.U.T. |
86.132.100-2 |
|
Sucursal |
DEMARKA S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55121606 2239-4-LP14
| Etiquetas autoadhesivas | 1 | | (1152647 )ETIQUETA AUTOADHESIVA DEMARKA TERMICA 30 X 50 MM. CAJA 32000 ETIQUETAS 1175200 | (1152647) ETIQUETA AUTOADHESIVA DEMARKA TERMICA 30 X 50 MM. CAJA 32000 ETIQUETAS; Código: 4081518; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 85.257,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 85.257
|
$ 85.257
|
|
|
Total Neto
|
$ 85.257
|
|
Descuento
|
$ 1.705
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.875
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 99.427
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.