Orden de Compra. Nº1057374-709-AG25 "COLACIONES E INSUMOS PAI Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057374-346-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057374-709-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES E INSUMOS PAI Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057374-346-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2682 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
Comuna Llay-Llay
Impuesto 121966,7
Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2025
TítuloDescripción
DESPACHO Y FACTURACION

Los insumos deben ser entregados a la Encargada de Bodega Central, respetando los siguientes horarios de recepción:

- Lunes a Jueves: 08:00 a 13:00 horas y 14:00 a 17:00 horas

- Viernes: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 horas

Enviar productos con guía de despacho, factura debe emitirse luego de recepción conforme en mercado público y enviar el XML al correo dipresrecepcion@custodium.com, de lo contrario DTE será automáticamente rechazado luego de 48 horas, debiendo refacturar.

Por favor señalar en la referencia el N° de orden de compra correctamente escrito y en condiciones ventas la cantidad de días señaladas en la OC.

POR FAVOR AL MOMENTO DE FACTURAR ENVIAR XML AL CORREO: dipresrecepcion@custodium.com

Por favor facturar con los siguientes datos:

* Institución: Hospital San Francisco de Llay Llay / * RUT: 61.602.042-0 / * Dirección: Calle San Francisco N°76, Llay Llay / * Giro: Salud
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRIDO
Razón Social TRIDO SPA
R.U.T. 78.090.631-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRIDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados144UnidadJUGOS EN CAJA, 48 SABOR DURAZNO, 48 SABOR FRUTILLA, 48 SABOR PIÑA (ver especificaciones)  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.080 $ 46.080
50202304
Jugos y néctar envasados6UnidadJUGOS DE 1.5 lts. SABOR DURAZNO (ver especificaciones)  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
50202304
Jugos y néctar envasados6UnidadJUGOS DE 1.5 lts. SABOR PIÑA (ver especificaciones)  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
50221202
Cereales en barra160UnidadBARRA DE CEREAL, SABORES SURTIDOS FRUTOS ROJOS, MANAZANA, CHOCOLATE (ver especificaciones)  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta160UnidadCOMPOTAS DE FRUTAS,SABORES SURTIDOS (ver especificaciones)  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
50202310
Agua mineral36UnidadAGUA MINERAL CON GAS 600 ML (ver especificaciones)  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
50202310
Agua mineral36UnidadAGUA MINERAL CON GAS 600 ML (ver especificaciones)  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
50181909
Galletas saladas18UnidadGALLETAS TRIGO SIMILAR A SALVADO VIVO 585 G. (ver especificaciones)  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
50181909
Galletas saladas30UnidadGALLETAS SIMILAR A CRACKER TRADICIONAL (ver especificaciones)  $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGALLETAS SIMILAR A MCKAY KUKY CLASICA 120g (ver especificaciones)  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGALLETAS SIMILAR A TRITON SABOR FRUTILLA, VAINILLA, NARANJA, FRUTILLA (ver especificaciones)  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas20UnidadPAPAS FRITAS INDIVIDUAL (ver especificaciones)  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas20UnidadRAMITAS INDIVIDUALES SABOR QUESO Y CLASICA (ver especificaciones)  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos90Unidad3 CAJAS DE CHOCOLATE RELLENO SIMILAR A BON O BON DE 30 UNIDAD X CAJA (ver especificaciones)  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.650 $ 16.650
50201713
Bolsitas de te3CajaTE DE 100 BOLSITAS (ver especificaciones)  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50201709
Café instantáneo3TarroCAFE TRADICIONAL DE 170g (ver especificaciones  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos40UnidadPACK DE 4 UNIDADES, GALLETAS MINI COLACIONES (ver especificaciones)  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 641.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.967
TOTAL OC $ 763.897


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.