Orden de Compra. Nº1057374-849-AG23 "MATERIALES PARA MANUALIDADES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057374-849-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANUALIDADES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2424
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
Comuna Llay-Llay
Impuesto 12172,92
Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Leonardo Marcelo
Razón Social COMERCIAL ACUARELAS SPA
R.U.T. 76.571.667-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Leonardo Marcelo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141501
Alfileres rectos2CajaALFILERES DE COLORES (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES)   $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830 $ 830
60141001
Balones o pelotas de juguete30UnidadPELOTAS DE PLUMAVIT ( 10 unidades DE 7 CM - 10 unidades DE 10 CM Y 10 unidades DE 3 CM) (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES)   $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
60101103
Globos terráqueos electrónicos100Unidad50 GLOBOS DORADOS Y 50 GLOBOS PLATEADOS (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES)   $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
12352310
Siliconas3Unidadsilicona fría 250ml (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES) silicona fría 250ml $ 2.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.196 $ 8.196
60121112
Cartón piedra4PliegoCARTON PIEDRA DE 2MM (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES) CARTON PIEDRA DE 2MM $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.016 $ 6.016
60123001
Figuras de goma Eva10PliegoGOMA EVA 5 PLIEGOS ROJOS Y 5 PLIEGOS VERDES (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES)   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
14111610
Cartulina12PliegoCARTULINAS METALIZADA (6 PLATEADAS Y 6 DORADAS) (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES)   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.976 $ 8.976
60123001
Figuras de goma Eva10PliegoGOMA EVA GLITER 5 PLIEGOS PLATEADOS Y 5 PLIEGOS DORADOS (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES) GOMA EVA GLITER 5 PLIEGOS PLATEADOS Y 5 PLIEGOS DORADOS $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.310 $ 8.310
11151713
Tejido de cáñamo4RolloHILO DE CAÑAMO DE YUTE 30MT 1.5MMHILO DE CAÑAMO DE YUTE 30MT 1.5MM $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160
Total Neto $ 64.068
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.173
TOTAL OC $ 76.241


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.571.667-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.817.137-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.