Orden de Compra. Nº1057374-956-AG22 " APOYA MUÑECA Y MOUSE PAD Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057374-702-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057374-956-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2022
Nombre de la Orden de Compra APOYA MUÑECA Y MOUSE PAD Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057374-702-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Unidad de Compra Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2937
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 20.481 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, LA CUAL ESTABLECE UN PLAZO DE 45 DÍAS PARA LOS SERVICIOS DE SALUD”
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
Comuna Llay-Llay
Impuesto 31752,8
Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad20UnidadMOUSE PAD  $ 2.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.720 $ 45.720
46182206
Soportes para muñecas20UnidadAPOYA MUÑECA  $ 6.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.400 $ 121.400
Total Neto $ 167.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.753
TOTAL OC $ 198.873


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.695.706-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.531.697-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.