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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057379-1602-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA SERVICIOS DE PRÓTESIS - ABRIL 2025 HSAP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057379-24-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
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R.U.T. |
61.606.703-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región |
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Comuna |
Putaendo
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Impuesto |
137750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| CONTACTAR A: | NICOLAS CAMUS FONO 342492712 AV. ALESSANDRI N°186 PUTAENDO
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Proveedor |
Mariana Castro |
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Razón Social |
MARIANA GERALDINE CASTRO TORO
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R.U.T. |
14.357.295-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mariana Castro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42152111
| Endurecedores de material de impresión dental | 4 | Unidad no definida | PROTESIS METALICA PARCIAL O TOTAL | PROTESIS METALICA PARCIAL O TOTAL |
$ 80.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 320.000
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$ 320.000
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42152111
| Endurecedores de material de impresión dental | 9 | Unidad no definida | PRÓTESIS ACRÍLICA PARCIAL O TOTAL | PRÓTESIS ACRÍLICA PARCIAL O TOTAL |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 405.000
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$ 405.000
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Total Neto
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$ 725.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 137.750
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$ 862.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.