Orden de Compra. Nº1057379-1692-AG25 "COMPRA MATERIALES VARIOS - TECHADO AREA JUEGO CLUB ESCOLAR - PROGRAMA MEL 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057379-1692-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES VARIOS - TECHADO AREA JUEGO CLUB ESCOLAR - PROGRAMA MEL 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Antonio de Putaendo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
R.U.T. 61.606.703-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 925
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
R.U.T. 61.606.703-6
Dirección de Facturación Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región
Comuna Putaendo
Impuesto 118132,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHAR A
CARLOS MONTENEGRO
FONO 342492740
AV. ALESSANDRI N°186 PUTAENDO

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial La Roca SPA
Razón Social Comercial La Roca SPA
R.U.T. 77.246.416-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial La Roca SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos1GalónANTICORROSIVO NEGRO  $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.990 $ 17.990
27111516
Alicates de perforación3CajaAUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA 12X2 1/2 100 UNIDADES  $ 7.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.670 $ 23.670
31161906
Muelles de disco2UnidadDISCO DE DESBASTE METAL 7"  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadDILUYENTE DUCO INVIERNO LITRO  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 2"  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
31161906
Muelles de disco5UnidadDISCO DE CORTE METAL 7" OXIDO DE ALUMINIO  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
31162301
Perfiles de montaje16UnidadPERFIL TUBULAR CUADRADO 50X50 X2MM X6MT  $ 17.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.280 $ 281.280
30102212
Plancha de cinc13UnidadPLANCHA ACANALADA ONDA ZINC GRIS RECUBRIMIENTO AZM150 0.4X851X3660MM  $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.600 $ 171.600
30103605
Tablas de madera4UnidadPINO TAPA CANTEADA 1X4X3.20M  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
39121436
Electrodos3kilogramoELECTRODO PUNTO AZUL 3/8 60/11"  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.970 $ 14.970
22101606
Esparcidoras de gravilla1Metro CúbicoGRAVILLAGRAVILLA $ 33.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.500 $ 33.500
11111701
Arena silícea1Metro CúbicoARENAARENA $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
30111601
Cemento6SacoCEMENTO 25 KGCEMENTO 25 KG $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.540 $ 21.540
Total Neto $ 621.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.132
TOTAL OC $ 739.882


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.