Orden de Compra. Nº
1057379-1692-AG25
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COMPRA MATERIALES VARIOS - TECHADO AREA JUEGO CLUB ESCOLAR - PROGRAMA MEL 2025
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057379-1692-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES VARIOS - TECHADO AREA JUEGO CLUB ESCOLAR - PROGRAMA MEL 2025
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Antonio de Putaendo
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
R.U.T.
61.606.703-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 925
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
R.U.T.
61.606.703-6
Dirección de Facturación
Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región
Comuna
Putaendo
Impuesto
118132,5
Dirección de Envío de la Factura
Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHAR A
CARLOS MONTENEGRO
FONO 342492740
AV. ALESSANDRI N°186 PUTAENDO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial La Roca SPA
Razón Social
Comercial La Roca SPA
R.U.T.
77.246.416-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial La Roca SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Galón
ANTICORROSIVO NEGRO
$ 17.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.990
$ 17.990
27111516
Alicates de perforación
3
Caja
AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA 12X2 1/2 100 UNIDADES
$ 7.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.670
$ 23.670
31161906
Muelles de disco
2
Unidad
DISCO DE DESBASTE METAL 7"
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.980
$ 5.980
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad
DILUYENTE DUCO INVIERNO LITRO
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA 2"
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.970
$ 5.970
31161906
Muelles de disco
5
Unidad
DISCO DE CORTE METAL 7" OXIDO DE ALUMINIO
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.250
$ 7.250
31162301
Perfiles de montaje
16
Unidad
PERFIL TUBULAR CUADRADO 50X50 X2MM X6MT
$ 17.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 281.280
$ 281.280
30102212
Plancha de cinc
13
Unidad
PLANCHA ACANALADA ONDA ZINC GRIS RECUBRIMIENTO AZM150 0.4X851X3660MM
$ 13.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 171.600
$ 171.600
30103605
Tablas de madera
4
Unidad
PINO TAPA CANTEADA 1X4X3.20M
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
39121436
Electrodos
3
kilogramo
ELECTRODO PUNTO AZUL 3/8 60/11"
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.970
$ 14.970
22101606
Esparcidoras de gravilla
1
Metro Cúbico
GRAVILLA
GRAVILLA
$ 33.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.500
$ 33.500
11111701
Arena silícea
1
Metro Cúbico
ARENA
ARENA
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
30111601
Cemento
6
Saco
CEMENTO 25 KG
CEMENTO 25 KG
$ 3.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.540
$ 21.540
Total Neto
$ 621.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 118.132
TOTAL OC
$ 739.882
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.