Orden de Compra. Nº1057379-1807-SE25 "COMPRA SERVICIOS DE PRÓTESIS - AGOSTO 2025 HSAP "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057379-1807-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIOS DE PRÓTESIS - AGOSTO 2025 HSAP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057379-24-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Antonio de Putaendo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
R.U.T. 61.606.703-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1258
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
R.U.T. 61.606.703-6
Dirección de Facturación Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región
Comuna Putaendo
Impuesto 388550
Dirección de Envío de la Factura Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONTACTAR A
NICOLAS CAMUS
342492712
AV. ALESSANDRI N°186 PUTAENDO

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mariana Castro
Razón Social MARIANA GERALDINE CASTRO TORO
R.U.T. 14.357.295-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mariana Castro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152111
Endurecedores de material de impresión dental7UnidadPROTESIS METALICA PARCIAL O TOTALPROTESIS METALICA PARCIAL O TOTAL $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
42152111
Endurecedores de material de impresión dental33UnidadPRÓTESIS ACRÍLICA PARCIAL O TOTALPRÓTESIS ACRÍLICA PARCIAL O TOTAL $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485.000 $ 1.485.000
Total Neto $ 2.045.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 388.550
TOTAL OC $ 2.433.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.