Orden de Compra. Nº
1057379-185-AG26
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COMPRA MATERIALES VARIOS - SERVICIOS GENERALES HSAP 2026
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057379-185-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES VARIOS - SERVICIOS GENERALES HSAP 2026
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Antonio de Putaendo
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
R.U.T.
61.606.703-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 403
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
R.U.T.
61.606.703-6
Dirección de Facturación
Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región
Comuna
Putaendo
Impuesto
102419,88
Dirección de Envío de la Factura
Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHAR A:
CARLOS MONTENEGRO
FONO 342492740
AV. ALESSANDRI N°186 PUTAENDO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INVERSIONES FEVAL
Razón Social
INVERSIONES FEVAL SPA
R.U.T.
78.169.742-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INVERSIONES FEVAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211701
Esmaltes
1
Galón
ESMALTE SINTETICO BLANCO
$ 30.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.320
$ 30.320
31162301
Perfiles de montaje
4
Unidad
PERFIL TUBULAR CIRCULAR 2" 2MMX6M
$ 22.656,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.624
$ 90.624
39101605
ampolletas fluorescentes
15
Unidad
AMPOLLETAS LED
$ 1.996,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.940
$ 29.940
39101701
Tubos fluorescentes
20
Unidad
TUBO LED BIPOLO 60 CM LUZ FRIA
$ 1.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.320
$ 38.320
39101608
Focos cialiticos
30
Unidad
FOCO LED EMBUTIDO LUZ FRIA
$ 3.830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.900
$ 114.900
31161601
Pernos de anclaje
16
Unidad
PERNO ANCLAJE 1/2"X4 1/4" - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
PERNO ANCLAJE 1/2"X4 1/4" - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
$ 701,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.216
$ 11.216
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCA SDS PLUS 10MM
BROCA SDS PLUS 10MM
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.437
$ 2.437
39101615
ampolletas de vapor de mercurio
25
Unidad
AMPOLLETAS BAJO CONSUMO 4 PIN
AMPOLLETAS BAJO CONSUMO 4 PIN
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 199.575
$ 199.575
39101701
Tubos fluorescentes
10
Unidad
TUBO LED BIPOLO 120 CM LUZ FRIA
TUBO LED BIPOLO 120 CM LUZ FRIA
$ 2.172,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.720
$ 21.720
Total Neto
$ 539.052
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 102.420
TOTAL OC
$ 641.472
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.