Orden de Compra. Nº1057379-185-AG26 "COMPRA MATERIALES VARIOS - SERVICIOS GENERALES HSAP 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057379-185-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES VARIOS - SERVICIOS GENERALES HSAP 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Antonio de Putaendo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
R.U.T. 61.606.703-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 403
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
R.U.T. 61.606.703-6
Dirección de Facturación Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región
Comuna Putaendo
Impuesto 102419,88
Dirección de Envío de la Factura Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHAR A:
CARLOS MONTENEGRO
FONO 342492740
AV. ALESSANDRI N°186 PUTAENDO

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES FEVAL
Razón Social INVERSIONES FEVAL SPA
R.U.T. 78.169.742-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES FEVAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes1GalónESMALTE SINTETICO BLANCO  $ 30.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.320 $ 30.320
31162301
Perfiles de montaje4UnidadPERFIL TUBULAR CIRCULAR 2" 2MMX6M  $ 22.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.624 $ 90.624
39101605
ampolletas fluorescentes15UnidadAMPOLLETAS LED  $ 1.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.940 $ 29.940
39101701
Tubos fluorescentes20UnidadTUBO LED BIPOLO 60 CM LUZ FRIA  $ 1.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.320 $ 38.320
39101608
Focos cialiticos30UnidadFOCO LED EMBUTIDO LUZ FRIA  $ 3.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.900 $ 114.900
31161601
Pernos de anclaje16UnidadPERNO ANCLAJE 1/2"X4 1/4" - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTASPERNO ANCLAJE 1/2"X4 1/4" - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.216 $ 11.216
27112801
Brocas1UnidadBROCA SDS PLUS 10MMBROCA SDS PLUS 10MM $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
39101615
ampolletas de vapor de mercurio25UnidadAMPOLLETAS BAJO CONSUMO 4 PINAMPOLLETAS BAJO CONSUMO 4 PIN $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.575 $ 199.575
39101701
Tubos fluorescentes10UnidadTUBO LED BIPOLO 120 CM LUZ FRIATUBO LED BIPOLO 120 CM LUZ FRIA $ 2.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.720 $ 21.720
Total Neto $ 539.052
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.420
TOTAL OC $ 641.472


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.