Orden de Compra. Nº1057379-227-AG26 " COMPRA PAPEL ALUSA DE 300 METROS SERVICIO ALIMENTACION - HSAP"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057379-227-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA PAPEL ALUSA DE 300 METROS SERVICIO ALIMENTACION - HSAP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Antonio de Putaendo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
R.U.T. 61.606.703-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 599
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
R.U.T. 61.606.703-6
Dirección de Facturación Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región
Comuna Putaendo
Impuesto 11085,55
Dirección de Envío de la Factura Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
despachar a :

NOTA:

DESPACHAR A ; LESLIE SALGADO- GISELLE ALLIENDES -ALEJANDRO GALZAMES

FONO 342492734

             342492759

              342492704

AV. ALESSANDRI N°186 PUTAENDO

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANIELA ANDREA SOTO VIDAL
Razón Social DANIELA ANDREA SOTO VIDAL
R.U.T. 9.978.282-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DANIELA ANDREA SOTO VIDAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso5UnidadPAPEL ALUSA DE 300 METROS - SEGUN IMAGEN REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS  $ 11.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.345 $ 58.345
Total Neto $ 58.345
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.086
TOTAL OC $ 69.431


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.978.282-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.