Orden de Compra. Nº1057384-1048-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057384-189-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057384-1048-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057384-189-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057384-189-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
R.U.T. 61.606.203-4
Dirección de Unidad de Compra Calle Santa Rosa S/N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3914 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
R.U.T. 61.606.203-4
Dirección de Facturación Calle Santa Rosa S/N°
Comuna Tocopilla
Impuesto 0,159420289855073
Dirección de Envío de la Factura Calle Santa Rosa S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VANESSA CAROLINA GOMEZ ALEGRE
Razón Social VANESSA CAROLINA GOMEZ ALEGRE
R.U.T. 16.613.980-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VANESSA CAROLINA GOMEZ ALEGRE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85101604
Servicios paramédicos1UnidadCompra de Servicio para Técnicos en Nivel Superior de Enfermería para Hospital de Tocopilla. por un valor mensual de $780.000 (considerar retención de impuesto) INICIO 01/01 al 30/06 2025Compra de Servicio para Técnicos en Nivel Superior de Enfermería para Hospital de Tocopilla. por un valor mensual de $780.000 (considerar retención de impuesto) INICIO 01/01 al 30/06 2025 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 1
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 0
TOTAL OC $ 1


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.