Orden de Compra. Nº1057384-672-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057384-120-L125"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057384-672-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057384-120-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057384-120-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
R.U.T. 61.606.203-4
Dirección de Unidad de Compra Calle Santa Rosa S/N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3040 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
R.U.T. 61.606.203-4
Dirección de Facturación Calle Santa Rosa S/N°
Comuna Tocopilla
Impuesto 58466,8
Dirección de Envío de la Factura Calle Santa Rosa S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor QUANTICA SpA
Razón Social CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA
R.U.T. 77.609.870-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal QUANTICA SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores60CajaLAPICES DE COLORES Lápices De Color Ross Largo 12 Colores $ 1.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.300 $ 60.300
11151701
Hilo de lana100UnidadLANA VARIEDAD DE COLORESOvillos de Lana Np Manualidades 4.2X8.2X19 cm Surtido colores $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.600
12352310
Siliconas200UnidadBARRA DE SILICONA Barra Silicona Recarga Torre Para Pistola 7 mm 25 cm $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
44121506
Sobres estándar500UnidadSOBRES DE CARTA MEDIANOSobre Teknofas Carta 80 g 12.4x15.4 Blanco $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
44111905
Pizarras para plumón y accesorios30UnidadPLUMONES DE PIZARRAPlumón Pizarra Torini Azul - Negro - Rojo - Verde $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.990 $ 12.990
44121708
Marcadores15PaqueteDESTACADORES Destacador Pelikan Flash Pastel Display de 6 Colores $ 3.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.930 $ 54.930
14111530
Notas de papel autoadhesivo100UnidadTACOS DE NOTAS ADHESIVAS Nota Adhesiva Stick Write Colores Pastel 300 Hojas 3 Tacos $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
44111905
Pizarras para plumón y accesorios30UnidadPLUMONES PERMANENTESMarcador Permanente Torini Negro - Azul - Rojo - Verde $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
31201517
Cinta para empaquetar20UnidadCINTA EMBALAJECinta Embalaje Sellocinta Transparente 48 mm x 30 m $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
Total Neto $ 307.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.467
TOTAL OC $ 366.187


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.