Orden de Compra. Nº1057385-137-AG26 "COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057385-137-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
R.U.T. 61.606.204-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 606
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
R.U.T. 61.606.204-2
Dirección de Facturación OHIGGINS Nª450 TALTAL ANTOFAGASTA
Comuna Taltal
Impuesto 133900,41
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nª450 TALTAL ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMING
Razón Social COMING SPA
R.U.T. 76.822.114-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMING
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121512
anti adhesivos3TinetaADHESIVO DOBLE CONTACTO , TINETAS DE 20 LITROS ( SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS)  $ 86.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.500 $ 259.500
31161606
Cerrojos de puerta4UnidadCERRADURA EXTERIOR SOBREPONER CON CAJA METALICA. (PARA REJAS,PORTONES Y PUERTAS METALICAS). SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.  $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
31162301
Perfiles de montaje6UnidadPERFIL ESTRUCTURAL C (METALCOM 60X20X0.85 6 MTS. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.  $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
31162301
Perfiles de montaje3UnidadPERFIL ESTRUCTURAL U METALCOM 60X20X0.85 6 MTS. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.  $ 7.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.550 $ 23.550
30103605
Tablas de madera7UnidadTERCIADO (OSB ESTRUCTURAL 11 MM 122X244 CM. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.  $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.500 $ 150.500
31201602
Pastas1TinetaPASTA MURO . SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS  $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500
31161513
Tornillos de cabeza perdida1PaqueteTORNILLO CABEZA LENTEJA 8X1/2 PUNTA BROCA 100 UNIDADES. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
30171507
Marcos de puertas1UnidadMARCO PUERTA PINO 40X90 MM X 5.4 MTS. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.  $ 15.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.950 $ 15.950
30171504
Puertas de madera1UnidadPUERTA TERCIADO INTERIOR 0.90X2.00 MTS. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.  $ 26.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.239 $ 26.239
Total Neto $ 704.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.900
TOTAL OC $ 838.639


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.