Orden de Compra. Nº1057385-196-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057385-12-LE23 PROG. SALUD MENTAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057385-196-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057385-12-LE23 PROG. SALUD MENTAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057385-12-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
R.U.T. 61.606.204-2
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº450 TALTAL, 2DA REGION
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 975
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
R.U.T. 61.606.204-2
Dirección de Facturación OHIGGINS N°450,TALTAL ,REGION DE ANTOFAGASTA
Comuna Taltal
Impuesto 293888,2
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N°450,TALTAL ,REGION DE ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVIAL SERVICIOS SPA
Razón Social IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA
R.U.T. 76.623.919-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVIAL SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Marcos de madera preensamblados50UnidadBASTIDORES REDONDEO ENTRE 20 A 30 CMBASTIDORES REDONDO ENTRE 20 A 30 CENTIMETRO $ 4.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.650 $ 238.650
60121401
Marcos de madera preensamblados50UnidadBASTIDORES 20X205 BASTIDORES 20X20 $ 3.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.600 $ 150.600
60121401
Marcos de madera preensamblados50UnidadBASTIDORES 40X60BASTIDORES 40X60 $ 7.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.900 $ 361.900
60121211
Pintura acrílica escolar200UnidadPINTURAS ACRILICAS 150 ML DIVERSOS COLORESALTERNATIVA: PINTURAS ACRILICAS 100 ML DIVERSOS COLORES al azar $ 3.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 662.600 $ 662.600
27112719
Pistola de encolar5UnidadPISTOLA DE SILICONA BARRA Pistola Silicona Chica 8w. $ 4.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.040 $ 22.040
11121803
Lino10PackPACK 16 HILO PERLE DISTINTOS COLORES 160 MT.CADA UNOPACK 16 HILOS PERLE DISTINTOS COLORES 160 MT CADA UNO COLORES SURTIDOS $ 11.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.990 $ 110.990
Total Neto $ 1.546.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 293.888
TOTAL OC $ 1.840.668


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.