Orden de Compra. Nº1057385-37-AG26 "COMPRA DE PAN FRESCO HALLULLA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057385-37-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PAN FRESCO HALLULLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
R.U.T. 61.606.204-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 96
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
R.U.T. 61.606.204-2
Dirección de Facturación OHIGGINS Nª450 TALTAL ANTOFAGASTA
Comuna Taltal
Impuesto 416727
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nª450 TALTAL ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lukas frut
Razón Social LUKAS FRUT SPA
R.U.T. 77.004.026-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal lukas frut
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco900kilogramoPAN FRESCO HALLULLA DE 100GR. APROXIMADAMENT,E NO INTEGRAL. EL INSUMO SERA SOLICITADO A DIARIO Y SE IRA A RETIRAR A DIRECCION QUE INDIQUE EL PROVEEDOR EN SUS ANTECEDENTES. SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.193.300 $ 2.193.300
Total Neto $ 2.193.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 416.727
TOTAL OC $ 2.610.027


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.