Orden de Compra. Nº1057385-393-AG21 "COMRPA DE INSUMOS OFICINA-ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057385-393-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2021
Nombre de la Orden de Compra COMRPA DE INSUMOS OFICINA-ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
R.U.T. 61.606.204-2
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nª450 TALTAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2601 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
R.U.T. 61.606.204-2
Dirección de Facturación OHIGGINS N°450,TALTAL ,REGION DE ANTOFAGASTA
Comuna Taltal
Impuesto 38036,29
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N°450,TALTAL ,REGION DE ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prinorte
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
R.U.T. 76.213.681-3
Sucursal Prinorte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta60UnidadDESTACADORES  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
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Lápiz pasta20UnidadSCOHC GRANDE  $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.280 $ 4.280
44121701
Lápiz pasta10UnidadCAJA DE CLIPS 33 DE 100 UNIDADES  $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
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Lápiz pasta50UnidadCARPETAS CON ACCO  $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.950 $ 12.950
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Lápiz pasta12UnidadPLUMON PIZARRA NEGRO  $ 279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.348 $ 3.348
44121701
Lápiz pasta24UnidadCORREPTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ  $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.992 $ 7.992
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Lápiz pasta10UnidadCUCHILLO CARTONERO  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
44121701
Lápiz pasta20UnidadCINTA EMBALAJE  $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.760 $ 7.760
44121701
Lápiz pasta20UnidadCAJA CORCHETES DE 5000 UNIDADES  $ 507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.140 $ 10.140
44121701
Lápiz pasta10UnidadTIJERAS DE 18 CENTIMETROS  $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.650 $ 8.650
44121701
Lápiz pasta12UnidadSTIC FIX PEGAMENTO EN BARRA  $ 1.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.972 $ 12.972
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ12UnidadSILICONAS 3600 CC  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ12UnidadRENOVADOR DE GOMA 3600 CC  $ 2.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.424 $ 26.424
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Lápiz pasta5UnidadCORCHETERA 30 HOJAS  $ 7.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.705 $ 35.705
44121701
Lápiz pasta200UnidadLAPIZ PASTA AZUL  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
44121701
Lápiz pasta200UnidadLAPIIZ PASTA NEGRO  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
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Lápiz pasta100UnidadLAPIZ PASTA ROJO  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
Total Neto $ 200.191
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.036
TOTAL OC $ 238.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.