Orden de Compra. Nº
1057385-393-AG21
"
COMRPA DE INSUMOS OFICINA-ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057385-393-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-12-2021
Nombre de la Orden de Compra
COMRPA DE INSUMOS OFICINA-ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
R.U.T.
61.606.204-2
Dirección de Unidad de Compra
OHIGGINS Nª450 TALTAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2601 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
R.U.T.
61.606.204-2
Dirección de Facturación
OHIGGINS N°450,TALTAL ,REGION DE ANTOFAGASTA
Comuna
Taltal
Impuesto
38036,29
Dirección de Envío de la Factura
OHIGGINS N°450,TALTAL ,REGION DE ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Prinorte
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
R.U.T.
76.213.681-3
Sucursal
Prinorte
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
60
Unidad
DESTACADORES
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.100
$ 11.100
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
SCOHC GRANDE
$ 214,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.280
$ 4.280
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
CAJA DE CLIPS 33 DE 100 UNIDADES
$ 225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
CARPETAS CON ACCO
$ 259,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.950
$ 12.950
44121701
Lápiz pasta
12
Unidad
PLUMON PIZARRA NEGRO
$ 279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.348
$ 3.348
44121701
Lápiz pasta
24
Unidad
CORREPTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ
$ 333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.992
$ 7.992
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
CUCHILLO CARTONERO
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
CINTA EMBALAJE
$ 388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.760
$ 7.760
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
CAJA CORCHETES DE 5000 UNIDADES
$ 507,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.140
$ 10.140
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
TIJERAS DE 18 CENTIMETROS
$ 865,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.650
$ 8.650
44121701
Lápiz pasta
12
Unidad
STIC FIX PEGAMENTO EN BARRA
$ 1.081,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.972
$ 12.972
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
12
Unidad
SILICONAS 3600 CC
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
12
Unidad
RENOVADOR DE GOMA 3600 CC
$ 2.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.424
$ 26.424
44121701
Lápiz pasta
5
Unidad
CORCHETERA 30 HOJAS
$ 7.141,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.705
$ 35.705
44121701
Lápiz pasta
200
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.200
$ 15.200
44121701
Lápiz pasta
200
Unidad
LAPIIZ PASTA NEGRO
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.200
$ 15.200
44121701
Lápiz pasta
100
Unidad
LAPIZ PASTA ROJO
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
Total Neto
$ 200.191
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.036
TOTAL OC
$ 238.227
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.