Orden de Compra. Nº1057385-519-SE23 "SERVICIO AUXILIAR DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Taltal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057385-519-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO AUXILIAR DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Taltal
Razón Social Hospital de Taltal
R.U.T. 61.606.204-2
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Taltal
R.U.T. 61.606.204-2
Dirección de Facturación OHIGGINS N°450,TALTAL ,REGION DE ANTOFAGASTA
Comuna Taltal
Impuesto 277289,04
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N°450,TALTAL ,REGION DE ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOS SPA
Razón Social Sociedad Comercial de Servicios Generales A-DOS Lt
R.U.T. 76.210.812-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ADOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos2UnidadSERVICIO DE AUXILIAR ASEO (Incluye 1 funcionario), de lunes a domingo PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023SERVICIO DE AUXILIAR ASEO (Incluye 1 funcionario), de lunes a domingo PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE2023 ,Cotizacion N°008 $ 729.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.459.416 $ 1.459.416
Total Neto $ 1.459.416
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 277.289
TOTAL OC $ 1.736.705


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.