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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057385-576-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE BOLSAS DE GENERO C/ESTAMPADO (PMG APOYO A LA GESTION NIVEL PRIMARIO) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
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R.U.T. |
61.606.204-2 |
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Dirección de Facturación |
OHIGGINS Nª450 TALTAL ANTOFAGASTA |
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Comuna |
Taltal
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Impuesto |
95760 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OHIGGINS Nª450 TALTAL ANTOFAGASTA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Eco Digital spa |
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Razón Social |
ECO DIGITAL SPA
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R.U.T. |
76.316.003-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Eco Digital spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111501
| Bolsas de lona | 300 | Unidad | BOLSAS DE ALGODON DE 42X38 CM, COLOR ALGODON NATURAL.
ALTO:42 CM
ANCHO:38 CM
LARGO MANILLA:65 CM
ESTAMPADO TAMAÑO
IMPRESA 3 COLORES SEGUN IMAGENES ADJUNTA.
SE SOLICITA LA IMPRESION DE 300 BOLSAS PARA CADA DISEÑO ADJUNTO. 100 UNIDADES POR CADA UNO DE LOS 3 MODELOS | |
$ 1.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504.000
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$ 504.000
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Total Neto
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$ 504.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.760
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$ 599.760
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.