Orden de Compra. Nº1057387-361-AG25 "COMPRA COLACIONES SALUDABLES ACTIVIDADES (MAIS)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057387-361-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA COLACIONES SALUDABLES ACTIVIDADES (MAIS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI
R.U.T. 61.602.223-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1059
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI
R.U.T. 61.602.223-7
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1671
Comuna Collipulli
Impuesto 22017,77
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1671
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA
Razón Social OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA
R.U.T. 5.705.072-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural6BarraBARRA DE QUESO CREMA TRADICIONAL.  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.582 $ 9.582
50202304
Jugos y néctar envasados8BotellaJUGO WATTS 1,5 L (VARIEDAD DE SABORES).  $ 1.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.760 $ 12.760
50192110
Nueces o frutos secos3CajaGRANOLA 330 GRS.  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
50181905
Galletas dulces o pastelitos12UnidadQUEQUES FAMILIARES TIPO BROWNIE, SIN AZUCAR AÑADIDA.  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
50181901
Pan fresco30UnidadPAN CORRIENTE HALLULLA.  $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.630 $ 12.630
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS DE PAPEL PARA CAFÉ.  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
52151704
Cucharas domésticas100UnidadCUCHARAS.  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
50192303
Postres, helados o yogurt congelado6UnidadYOGURT DE FRUTILLA EN BOLSA 1 LT.  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.582 $ 9.582
50131801
Queso natural2PaqueteQUESO LAMINADO 500 GR (30 LAMINAS).  $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824
50131801
Queso natural3PaqueteJAMON SANDWICH 250 GRS.  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.287 $ 4.287
52121602
Servilletas5PaqueteSERVILLETAS COCTEL DE 40 UNIDADES.  $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.265 $ 1.265
50192110
Nueces o frutos secos6PaqueteFRUTOS SECOS SURTIDOS.  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.110
50181909
Galletas saladas10PaqueteGALLETAS CRACKER 90 GRS.  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
Total Neto $ 115.883
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.018
TOTAL OC $ 137.901


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.705.072-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.