Orden de Compra. Nº1057387-519-CM20 "Mantencion preventiva Ambulancia PPU: GPCH-32 Hospital Collipulli"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057387-519-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Mantencion preventiva Ambulancia PPU: GPCH-32 Hospital Collipulli
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI
R.U.T. 61.602.223-7
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2153
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI
R.U.T. 61.602.223-7
Dirección de Facturación Bulnes 50
Comuna Collipulli
Impuesto 91317
Dirección de Envío de la Factura Bulnes 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FELIPE
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES LOS URALES LTD
R.U.T. 76.164.781-4
Sucursal FELIPE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
2239-4-LR17
Reparación y pintura carrocerías1 (1536586 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - MINIBUS 1538466(1536586) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - MINIBUS; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(8) ; SERVICIO POR $ 10(1) ; SERVICIO POR $ 100(6) ; SERVICIO POR $ 10.000(8) ; SERVICIO $ 480.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.618 $ 480.618
Total Neto $ 480.618
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.317
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 571.935


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.