Orden de Compra. Nº1057388-1690-SE25 "ABARROTES, CUIDAR Y FLORECER"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057388-1690-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ABARROTES, CUIDAR Y FLORECER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057388-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
R.U.T. 61.602.224-5
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2352
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
R.U.T. 61.602.224-5
Dirección de Facturación Imperial #1562
Comuna *
Impuesto 52681,3
Dirección de Envío de la Factura Imperial #1562
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICTOR MANUEL TORRES GUTIERREZ
Razón Social VICTOR MANUEL TORRES GUTIERREZ
R.U.T. 13.807.271-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VICTOR MANUEL TORRES GUTIERREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos2Unidad no definidaTE EN BOLSITAS  $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.780 $ 9.780
93131608
Servicios de suministro de alimentos5Unidad no definidaAZUCAR  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
93131608
Servicios de suministro de alimentos65Unidad no definidaJUGO DE 1.5 LITROS  $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.200 $ 148.200
93131608
Servicios de suministro de alimentos6Unidad no definidaCAFE  $ 7.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.740 $ 43.740
93131608
Servicios de suministro de alimentos20Unidad no definidaPACK DE LECHE  $ 3.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.600 $ 65.600
Total Neto $ 277.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.681
TOTAL OC $ 329.951


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.