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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057388-216-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FRUTAS Y VERDURAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057388-11-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
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R.U.T. |
61.602.224-5 |
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Dirección de Facturación |
Imperial #1562 |
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Comuna |
Purén
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Impuesto |
29773 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Imperial #1562 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
WALTER |
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Razón Social |
WALTER ANDRÉS VIDAL GAYOSO
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R.U.T. |
16.946.831-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
WALTER |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101634
| Fruta fresca | 1 | Unidad no definida | | SEGUN GUIA N° 364 DEL 07/05/2024.- |
$ 67.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.150
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$ 67.150
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50101634
| Fruta fresca | 1 | Unidad no definida | | SEGUN GUIA N° 365 DEL 07/05/2024.- |
$ 60.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.650
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$ 60.650
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50101634
| Fruta fresca | 1 | Unidad no definida | | GUIA DE DESPACHO N°366 DEL 07/05/2024. |
$ 6.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.750
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$ 6.750
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50101634
| Fruta fresca | 1 | Unidad no definida | | GUIA DE DESPACHO N°367 DEL 07/05/2024.- |
$ 22.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.150
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$ 22.150
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Total Neto
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$ 156.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.773
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$ 186.473
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.