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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057388-291-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COFFEE, PESPI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057388-8-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
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R.U.T. |
61.602.224-5 |
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Dirección de Facturación |
Imperial #1562 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
2660 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Imperial #1562 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fragaria Hotel |
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Razón Social |
GRUPO FRAGARIA SPA
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R.U.T. |
78.128.131-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fragaria Hotel |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 35 | Unidad no definida | LINEA 6 (ANEXO 3).
SOPAIPILLAS
| COFFEE PARA PROGRAMA MAPUCHE |
$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.000
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$ 14.000
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Total Neto
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$ 14.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.660
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$ 16.660
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.