Orden de Compra. Nº1057388-339-CM26 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057388-339-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
R.U.T. 61.602.224-5
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1267
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
R.U.T. 61.602.224-5
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna Purén
Impuesto 117014,54
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
DETERGENTE EN POLVO BIO FRESCURA 4,5 KG REGIÓN IX8 (4562123) DETERGENTE EN POLVO BIO FRESCURA 4,5 KG REGIÓN IX(4562123) DETERGENTE EN POLVO BIO FRESCURA 4,5 KG REGIÓN IX ; Región de la Araucanía ; Purén; Imperial 1562 $ 6.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.760 $ 54.760
0
2239-8-LR25
LIMPIADOR CREMA TREMEX CITRUS BOTELLA 750 ML REGIÓN IX96 (4588343) LIMPIADOR CREMA TREMEX CITRUS BOTELLA 750 ML REGIÓN IX(4588343) LIMPIADOR CREMA TREMEX CITRUS BOTELLA 750 ML REGIÓN IX ; Región de la Araucanía ; Purén; Imperial 1562 $ 1.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.856 $ 149.856
0
2239-8-LR25
PALA DE ASEO VIRUTEX PRO PLASTICA CON MANGO 78 CM REGIÓN IX10 (4603106) PALA DE ASEO VIRUTEX PRO PLASTICA CON MANGO 78 CM REGIÓN IX(4603106) PALA DE ASEO VIRUTEX PRO PLASTICA CON MANGO 78 CM REGIÓN IX ; Región de la Araucanía ; Purén; Imperial 1562 $ 1.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.380 $ 18.380
0
2239-8-LR25
CERA PARA PISOS VIRGINIA LIQUIDA BIDON 5 L INCOLORA REGIÓN IX15 (4546486) CERA PARA PISOS VIRGINIA LIQUIDA BIDON 5 L INCOLORA REGIÓN IX(4546486) CERA PARA PISOS VIRGINIA LIQUIDA BIDON 5 L INCOLORA REGIÓN IX ; Región de la Araucanía ; Purén; Imperial 1562 $ 9.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.750 $ 141.750
0
2239-8-LR25
LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE LYSOL MARINA BIDON 5000 ML D-175/20 REGIÓN IX20 (4597121) LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE LYSOL MARINA BIDON 5000 ML D-175/20 REGIÓN IX(4597121) LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE LYSOL MARINA BIDON 5000 ML D-175/20 REGIÓN IX ; Región de la Araucanía ; Purén; Imperial 1562 $ 6.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.560 $ 125.560
0
2239-8-LR25
LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE LYSOL LAVANDA BIDON 5000 ML D-1563/22 REGIÓN IX20 (4597007) LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE LYSOL LAVANDA BIDON 5000 ML D-1563/22 REGIÓN IX(4597007) LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE LYSOL LAVANDA BIDON 5000 ML D-1563/22 REGIÓN IX ; Región de la Araucanía ; Purén; Imperial 1562 $ 6.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.560 $ 125.560
Total Neto $ 615.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.015
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 732.881


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.