Orden de Compra. Nº1057388-654-AG23 "INSUMOS CLINICOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057388-654-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
R.U.T. 61.602.224-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
R.U.T. 61.602.224-5
Dirección de Facturación Imperial #1562
Comuna Purén
Impuesto 62141,4
Dirección de Envío de la Factura Imperial #1562
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER S.A
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REUTTER S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141501
Algodoneras o fibra100UnidadMASCARILLA P / AEROSOL PEDIATRICA C / NEBULIZADOR   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
42141501
Algodoneras o fibra2000UnidadAGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 23 G X 1.00  $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
42141501
Algodoneras o fibra200UnidadEQUIPO INFUSION IV SCALP-VEIN AGUJA G-23   $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
42141501
Algodoneras o fibra1000UnidadHOJA DE BISTURI N-15   $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
42141501
Algodoneras o fibra800UnidadEQUIPO DE INFUSION PARA SOLUCIONES ADULTO (BAJADA DE SUERO SIN BURETA)  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
42141501
Algodoneras o fibra30UnidadSONDA FOLEY Nº 10 FR C/BALÓN 3 CC 2 VÍAS   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
42141501
Algodoneras o fibra12UnidadALGODON HIDROFILADO X 1KG   $ 5.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.960 $ 63.960
Total Neto $ 327.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.141
TOTAL OC $ 389.201


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 89.752.800-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.233.420-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.025.316-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.696.000-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.352.414-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.689.132-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 96.625.950-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.533.330-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 81.210.400-4 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.426.458-4 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.426.458-4 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.192.195-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.