|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057389-2068-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-08-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantencion Preventiva para desfibrilador |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2061-63-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Victoria |
|
Razón Social |
Bienes y Servicios
|
|
R.U.T. |
61.602.229-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda Dartnell N°1100 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
ALEJANDRO ESCALONA FLORES |
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
segun ley de presupuesto |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Bienes y Servicios
|
|
R.U.T. |
61.602.229-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avda Dartnell N°1100 |
|
Comuna |
Victoria
|
|
Impuesto |
41800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda Dartnell N°1100 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
VERMED EQUIPOS MEDICOS LTDA. |
|
Razón Social |
VERMED EQUIPOS MEDICOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.463.270-0 |
|
Sucursal |
VERMED EQUIPOS MEDICOS LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 4 | Unidad no definida | mantencion preventiva para desfibrilador marca nihon kohden, modelo tec-5521k serie 00162 (dos mantenciones anuales) | |
$ 55.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 220.000
|
$ 220.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 220.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 41.800
|
|
$ 261.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.