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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057389-232-CC26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Test Reportado Linea Analítica Diciembre |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057390-45-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA
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R.U.T. |
61.602.229-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Dartnell N°1100, Victoria, Novena Región. |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
4541881,22 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Dartnell N°1100, Victoria, Novena Región. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VALTEK S.A. |
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Razón Social |
VALTEK S.A.
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R.U.T. |
79.568.850-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VALTEK S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85121801
| Laboratorios de análisis sanguíneos | 3400 | Unidad | linea 2
24 análisis citológico
3365 hemograma /vhs
11 recuento reticulocitos | |
$ 3.741,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.719.400
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$ 12.719.400
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85121801
| Laboratorios de análisis sanguíneos | 4091 | Unidad | Linea 3
196 dimero d
12 fibrinogeno
2036 tiempo protrombina
1847 ttpk | |
$ 1.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.527.440
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$ 7.527.440
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85121801
| Laboratorios de análisis sanguíneos | 674 | Unidad | linea 5
674 Orina completa
0 sedimento urinario
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$ 5.427,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.657.798
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$ 3.657.798
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Total Neto
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$ 23.904.638
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.541.881
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$ 28.446.519
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.